Orden de Compra. Nº2192-98-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2192-31-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-98-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2192-31-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Condiciones de pago 60 dias de recibida factura y articulos. Cotizar precios netos y unitarios.No ofertar si no se cumple con el minimo de facturacion requerido por la empresa Articulos puestos en bodega, flete pagado por el proveedor.
Proveniente de Licitación 2192-31-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna -1
Impuesto 43377,76
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BRAVO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.579.690-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
DURAZNOS PRIMEROS MITADES 590GRS48TarroDURAZNOS PRIMEROS MITADES 590GRSDuraznos en mitades Tarro 590 gr $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.144 $ 24.144
50131701
LECHE INSTANTANEA COLUN 26% BOLSA 900 GR80kilogramoLECHE INSTANTANEA COLUN 26% BOLSA 900 GRLeche en polvo 26% M.G. $ 2.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.160 $ 204.160
Total Neto $ 228.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.378
TOTAL OC $ 271.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.