Orden de Compra. Nº2192-986-CM14 "BODEGA GENERAL ENERO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Río Bueno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2192-986-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra BODEGA GENERAL ENERO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Río Bueno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Unidad de Compra Ejercito Libertador 1521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Río Bueno
R.U.T. 61.607.508-k
Dirección de Facturación Ejercito Libertador 1521
Comuna Río Bueno
Impuesto 40283,458
Dirección de Envío de la Factura Ejercito Libertador 1521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2014
TítuloDescripción
PAGO PROVEEDORES

FONO CONTACTO PAGO PROVEEDORES 064-2335428

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos30 (70247) VIRUTILLA MAGO PADS CON JABON ESTUCHE MULTIUSO 72284(70247) VIRUTILLA MAGO PADS CON JABON ESTUCHE MULTIUSO ; Código: ;Región : XIV $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.720 $ 15.720
14111506
2239-7-LP11
Papel para impresora (del computador)5 (192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 192046(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : XIV $ 22.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.040 $ 111.040
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos50 (734662) CARPETA S/MARCA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP OFICIO COLORES UNIDAD 734662(734662) CARPETA S/MARCA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP OFICIO COLORES UNIDAD; Código: ;Región : XIV $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos50 (826147) CARPETA S/M PLASTIFICADA S/ACCO OFICIO SIN MARCA DIVERSOS COLORES UNIDAD 832846(826147) CARPETA S/M PLASTIFICADA S/ACCO OFICIO SIN MARCA DIVERSOS COLORES UNIDAD; Código: ;Región : XIV $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
50101542
2239-23-LP13
Harina vegetal12 (966627) SÉMOLA CAROZZI 1 KILO UNIDAD 983627(966627) SÉMOLA CAROZZI 1 KILO UNIDAD; Código: ;Región : XIV $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.488 $ 10.488
50221102
2239-23-LP13
Harina de trigo12 (968424) HARINA MONTBLANC SIN POLVOS 1 K UNIDAD 985424(968424) HARINA MONTBLANC SIN POLVOS 1 K UNIDAD; Código: ;Región : XIV $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.452 $ 7.452
50101545
2239-23-LP13
Verduras deshidratadas1 (1027030) PURÉ MAGGI DE PAPAS 2 KG 6 UNIDADES 1047221(1027030) PURÉ MAGGI DE PAPAS 2 KG 6 UNIDADES; Código: ;Región : XIV $ 40.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.440 $ 40.440
Total Neto $ 212.740
Descuento $ 722
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.283
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 252.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.