|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2193-11247-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-11051-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2193-11051-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Lanco |
|
Razón Social |
Hospital de Lanco
|
|
R.U.T. |
61.607.504-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santiago s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Lanco
|
|
R.U.T. |
61.607.504-7 |
|
Dirección de Facturación |
Santiago N°595 |
|
Comuna |
Lanco
|
|
Impuesto |
4940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santiago N°595 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Laon Ltda. |
|
Razón Social |
COMERCIAL LAON LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.255.000-8 |
|
Sucursal |
Comercial Laon Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111702
| Pilas alcalinas | 200 | Unidad | Pilas alcalinas AA | |
$ 130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.000
|
$ 26.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.940
|
|
$ 30.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.