Orden de Compra. Nº2193-139-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-9-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Lanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2193-139-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-9-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2193-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Lanco
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Facturación Santiago N°595
Comuna Lanco
Impuesto 1757500
Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REINALDO ARTURO MARDONES RIVAS
Razón Social REINALDO ARTURO SEGUNDO MARDONES RIVAS
R.U.T. 5.305.307-6
Sucursal REINALDO ARTURO MARDONES RIVAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras500Metro CúbicoLeña Seca para calefacciòn  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250.000 $ 9.250.000
Total Neto $ 9.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.757.500
TOTAL OC $ 11.007.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.