Orden de Compra. Nº2193-181-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-22-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Lanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2193-181-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-22-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2193-22-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Lanco
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Facturación Santiago N°595
Comuna Lanco
Impuesto 28291
Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MILLANTU
Razón Social GUNTHER SIEGBERTH TORO PRADINES
R.U.T. 9.818.427-9
Sucursal COMERCIAL MILLANTU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes20UnidadAMPOLLETA DE 60 WATTSAMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
39101605
ampolletas fluorescentes25UnidadTUBO FLORESCENTE 40 WATTS TUBO FLORESCENTE 40 WATTS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
39111810
Interruptor de lámpara20UnidadPARTIDORES UNIVERSALESPARTIDORES UNIVERSALES $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131608
Cepillos para aseos4UnidadHISOPO PARA INODOROHISOPO PARA INODORO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza10UnidadPAD BLANCO 17 PAD BLANCO 17 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
12131706
Cerillas20PaqueteFOSFOROSFOSFOROS COPIHUE CAJITAS 2 PQTES, DE 10 UNID. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
Total Neto $ 148.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.291
TOTAL OC $ 177.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.