Orden de Compra. Nº2193-308-SE18 "FEROSO FUMARARATO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Lanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2193-308-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra FEROSO FUMARARATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2193-60-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Lanco
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Facturación Santiago N°595
Comuna Lanco
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Instituto Sanitas S.A.
Razón Social INSTITUTO SANITAS S A
R.U.T. 90.073.000-4
Sucursal Instituto Sanitas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131501
Fumarato ferroso2000UnidadFERROSO FUMARATO COM 330 MGF. FERROSO 330 MG + VIT. B+ AC. ASCÓRBICO + AC. FÓLICO =109 MG.FE, ENV.600 CÁPS.BLANDAS(FERRANIM)CÓD.I.4805. VENCE 11/2019.REG.I.S.P.F-8951/16 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.