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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2193-347-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-68-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2193-68-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Lanco |
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Razón Social |
Hospital de Lanco
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R.U.T. |
61.607.504-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santiago s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Lanco
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R.U.T. |
61.607.504-7 |
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Dirección de Facturación |
Santiago N°595 |
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Comuna |
Lanco
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Impuesto |
41891,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago N°595 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SouthClean |
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Razón Social |
CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO
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R.U.T. |
6.127.095-7 |
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Sucursal |
SouthClean |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 100 | kilogramo | Detergente para lavadora industrial. | Detergente en polvo FULL MATIC PREMIUM. Detalle adjunto. |
$ 1.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.500
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$ 192.500
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14111704
| Papel higiénico | 16 | Rollo | Papel higiénico para dispensador. | Papel higiénico ELITE. Jumbo, Blanco. Rollos de 500 mts. c/u |
$ 1.749,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.984
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$ 27.984
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Total Neto
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$ 220.484
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.892
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$ 262.376
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.