Orden de Compra. Nº2193-366-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-92-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Lanco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2193-366-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2193-92-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2193-92-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Lanco
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Unidad de Compra Santiago s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Lanco
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Facturación Santiago N°595
Comuna Lanco
Impuesto 17670
Dirección de Envío de la Factura Santiago N°595
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122004
Jeringas de toma de muestras3000UnidadJeringa 10 cc. con agujas 21 g x 1,5" luer slip.5111111010 JERINGA 10CC C/AG 21G x 1 1/2 LUER SLIP (MARCA VENOTEK) CAJA 100 UNIDADES $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
Total Neto $ 93.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.670
TOTAL OC $ 110.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.