Orden de Compra. Nº2194-476-CM13 "Insumos de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2194-476-CM13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 07-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de los Lagos
Razón Social Hospital de los Lagos
R.U.T. 61.607.509-8
Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Hospital de los Lagos
R.U.T. 61.607.509-8
Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246
Comuna Los Lagos
Impuesto 3,496
Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103101
2239-23-LP09
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop4 (595554) CINTA PARA IMPRESORA PANASONIC KX-P115I-S 595554(595554) CINTA PARA IMPRESORA PANASONIC KX-P115I-S ; Código: C618904;Región : XIV US$ 4,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18,40 US$ 18,40
Total Neto US$ 18,40
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 3,50
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 21,90


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.