Orden de Compra. Nº2194-495-SE11 "Leña Nativa Perido 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2194-495-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Leña Nativa Perido 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de los Lagos
Razón Social Hospital de los Lagos
R.U.T. 61.607.509-8
Dirección de Unidad de Compra LOS LAGOS - Lanin 246
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de los Lagos
R.U.T. 61.607.509-8
Dirección de Facturación LOS LAGOS - Lanin 246
Comuna Los Lagos
Impuesto 1026000
Dirección de Envío de la Factura LOS LAGOS - Lanin 246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 7137680K
Razón Social JORGE FERNANDO SOTO BARRIENTOS
R.U.T. 7.137.680-k
Sucursal 7137680K
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Recursos de madera combustible300Metro CúbicoLelña Seca NativaLeña Seca Nativa $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400.000 $ 5.400.000
Total Neto $ 5.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026.000
TOTAL OC $ 6.426.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.