Orden de Compra. Nº2195-112-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-36-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Corral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2195-112-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-36-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2195-36-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Corral
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra Miraflores s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
Comuna *
Impuesto 4731
Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gálika E.I.R.L
Razón Social HERNAN ENRIQUE GALAZ CARRENO VENTA DE INSUMOS MEDI
R.U.T. 76.094.974-4
Sucursal Gálika E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección30RolloCinta Adhesiva (MASKING)delgado  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
Total Neto $ 24.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.731
TOTAL OC $ 29.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.