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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2195-151-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-31-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2195-31-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Corral |
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Razón Social |
Hospital de Corral
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R.U.T. |
61.607.505-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Miraflores s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Corral
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R.U.T. |
61.607.505-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos |
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Comuna |
Corral
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Impuesto |
2248,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCOFAR S A |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
SOCOFAR S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 3 | Botella | ENDULZANTE DE 400 ML. SIMILAR O IGUAL A DAILY | |
$ 880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.640
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$ 2.640
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50193001
| Comida para bebés | 3 | Tarro | NESSUCAR DE 400 GRS. | |
$ 3.065,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.195
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$ 9.195
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Total Neto
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$ 11.835
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.249
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$ 14.084
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.