|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2195-154-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-37-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2195-37-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Corral |
|
Razón Social |
Hospital de Corral
|
|
R.U.T. |
61.607.505-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Corral
|
|
R.U.T. |
61.607.505-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos |
|
Comuna |
Corral
|
|
Impuesto |
19957,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ABASTECEDORA IMPORTADORA JUKI-MAQUINAS DE COSER |
|
Razón Social |
MARISOL SORAYA PEDRERO TUEVE
|
|
R.U.T. |
7.417.136-2 |
|
Sucursal |
ABASTECEDORA IMPORTADORA JUKI-MAQUINAS DE COSER |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23101508
| Cortadoras | 1 | Unidad | Cortadora de Gasa, para el Servicio de Esterilizacion de Uso Manual y Liviana. Se adjuntan Bases Tecnicas. | CARACTERÍSTICAS ANEXADAS, GARANTÍA 6 MESES, FLETE INCLUIDO ENTREGA EN 3 DÍAS.
SE ADJUNTAN ANEXOS TÉCNICOS CON FOTOS
|
$ 105.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.042
|
$ 105.042
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.042
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.958
|
|
$ 125.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.