Orden de Compra. Nº2195-287-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-66-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Corral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2195-287-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-66-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2195-66-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Corral
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra Miraflores s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
Comuna *
Impuesto 6292,8
Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEXTIL SUPER
Razón Social TEXTIL SUPER LIMITADA
R.U.T. 78.238.490-2
Sucursal TEXTIL SUPER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131603
Blusas o blusones para el personal sanitario8Unidadbata para levantarse infantil DEBEN SER BLANCAS SIN DISEÑOS  $ 4.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
Total Neto $ 33.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.293
TOTAL OC $ 39.413


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.