Orden de Compra. Nº2195-404-CM13 "Insumos Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Corral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2195-404-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Insumos Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Corral
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
Comuna Corral
Impuesto 8675,4
Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel2 (210948) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLADA 1 HOJA NATURAL 18 UNIDADES DE 250 HOJAS 210948(210948) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLADA 1 HOJA NATURAL 18 UNIDADES DE 250 HOJAS; Código: 12576;Región : XIV $ 14.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.678 $ 29.678
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería12 (589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR 535875(589102) DETERGENTE OMO DETERGENTE EN POLVO 400 GRS 400 GR; Código: 99409;Región : XIV $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.132 $ 9.132
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura10 (819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70; Código: 15523;Región : XIV $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura10 (819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90 824326(819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90; Código: 85409;Región : XIV $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
Total Neto $ 45.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.675
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 54.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.