Orden de Compra. Nº2195-507-CM15 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Corral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2195-507-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Corral
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Unidad de Compra Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Corral
R.U.T. 61.607.505-5
Dirección de Facturación Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
Comuna Corral
Impuesto 18559,96
Dirección de Envío de la Factura Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería4 (601955) DETERGENTE OMO MATIC 15 KILOS UNIDAD 602142(601955) DETERGENTE OMO MATIC 15 KILOS UNIDAD; Código: Z512620;Región : XIV $ 24.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.684 $ 97.684
Total Neto $ 97.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.560
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 116.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.