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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2195-99-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2195-25-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2195-25-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Corral |
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Razón Social |
Hospital de Corral
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R.U.T. |
61.607.505-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Corral
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R.U.T. |
61.607.505-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos |
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Comuna |
Corral
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Impuesto |
4370 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Marino 2do Elias Huerta N° 200, San Carlos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Razón Social |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ
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R.U.T. |
6.092.496-1 |
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Sucursal |
JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 1 | Pack | ROLLOS DE VENDA ELASTICA 5CM X 4,5 MT. (24 UNIDADES). | ROLLOS DE VENDA ELASTICA 8 CM X 4,5 MT. 24 UNIDADES.
Cantidad: 1 |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.000
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$ 23.000
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Total Neto
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$ 23.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.370
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$ 27.370
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.