Orden de Compra. Nº2196-106-SE24 "PROGRAMA ENERO A ABRIL 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-106-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO A ABRIL 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 292
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 135998,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PER
R.U.T. 76.173.599-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121225
Medios de pintura de acuarela50UnidadACUARELA ACUARELA 12 COLORES PALETA REF. 8012 12-288 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
60105704
Barras de pegamento libres de ácido150UnidadADHESIVO EN BARRA ADHESIVO EN BARRA 21 GRS $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250
56121303
Borradores20UnidadBORRADOR PIZARRA ACRILICA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRA 13 X 4 CM 12-144 $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
44122001
Archivadores de fichas30UnidadCAJA PARA ARCHIVO OFICIO CAJA ARCHIVO STANDARD CORRIENTE KRAF L26 AL37 AN14 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETA C/ELASTICOS CARPETA CELASTICO 600 GRS. COLORES 240 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
14111525
Papel multiuso50UnidadCARTON CORRUGADO PLIEGO CARTON MICROCORRUG.50X70 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111610
Cartulina100UnidadCARTULINA COLOR PLIEGO PLIEGO CARTULINA 53,5X77 CMS DF COLORES 105GRS $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
31201517
Cinta para empaquetar100UnidadCINTA SCOTH 18 MM X 30 MTS CINTA ADHESIVA 18MMX30M 40MIC 8-480 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes20UnidadELASTICO BOLSA DISPLAY ELASTICO BOLSA 100 GRS 601,6MM HAND $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
44121706
Lápices de madera400UnidadLAPICES GRAFITO LAPICES GRAFITO HB2 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
44121706
Lápices de madera50UnidadMINA O.9 CAJA 12 MINA O.9 HB $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121701
Lápiz pasta50UnidadMINA O.7 CAJA 12 MINA O.7 HB $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
11141604
Papel usado100UnidadPAPEL ENTRETENIDO CARPETA CARPETA EIFFEL PAPEL ENTRETENIDO 9 HOJAS 220X320 $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.900 $ 111.900
11141604
Papel usado100UnidadPAPEL GOMA EVA SET 10 HJS GOMA EVA 20X30 CMS PAQUETE 10 UNID COLOR SURTIDO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
44121708
Marcadores300UnidadPLUMON PERMANENTE MARCADOR PERMANENTE OFFIONE PTA RED DIF COLORES L 5,4 MM $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100
44122104
Clips para papel50UnidadREPUESTO MAGIC CLIPPER 16X13X1.8X4.8XMM. REPUESTO MAGIC CLIP 30 UNID. 4.8MM 48-480 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
60123601
Pegamento de purpurina200UnidadSILICONA EN BARRA SILICONA EN BARRA 7MM 30 CMS APROX $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
11141604
Papel usado100UnidadSOBRE SACO OFICIO BLANCO SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 80 GRS UD TEKNOFAS $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTIRITAS PORTALEYENDA 250 UN TIRITAS VISORES C.SURTIDOS RHEIN 250 UND $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional50UnidadTEMPERA (CAJA 12 UD.) TEMPERA GEORGI 12 COLORES POTE 15 CC $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.250 $ 58.250
Total Neto $ 715.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.998
TOTAL OC $ 851.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.