Orden de Compra. Nº
2196-107-SE14
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PROGRAMA INSUMOS CLINICOS 1º CUATRIMESTRE 2014
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-107-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA INSUMOS CLINICOS 1º CUATRIMESTRE 2014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-239-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
45163,57
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
SOCOFAR S A
R.U.T.
91.575.000-1
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12191601
Solventes de alcohol
136
Unidad
ALCOHOL DE 70 X 500ML
259387 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 500ML Envase X 20
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.968
$ 62.968
41112213
Termómetros de mano
40
Unidad
TERMOMETROS DIGITALES
083080 TERMOMETRO DIGITAL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
41122407
Bisturíes de laboratorio
150
Unidad
HOJA BISTURI Nº 15,
718155 HOJA BISTURI N 15(100) PARAMOUNT
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
41122407
Bisturíes de laboratorio
200
Unidad
HOJA BISTURI Nº 21
718157 HOJA BISTURI N 21(100) PARAMOUNT
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
42131501
Pecheras para pacientes
1500
Unidad
PECHERA PLASTICA DESECHABLE
834175 PE APRON PECHERA BLANCA CORTA PLASTICA SIMPLE 70x105CM PL-175 (100)
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.620
42132102
Cubre camillas
30
Unidad
PAPEL CUBRECAMILLA
746204 PISA SABANILLA CLINICA MEDICA ADULTO (2)
$ 1.931,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.930
$ 57.915
51241204
Ácido bórico
40
Unidad
PASTA LASAR 100GR
042016 PASTA LASSAR 30GR. GENERICOS OFICINALES
$ 523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.920
53131608
Jabones
60
Unidad
JABON ANTISEPTICO EN PAN TRICLOSAN 1 % (SANIGERMIN)
012107 SANIGERMIN JAB.1% 90GR. SANITAS
$ 448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.880
Total Neto
$ 237.703
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.164
TOTAL OC
$ 282.867
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.