Orden de Compra. Nº2196-107-SE14 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS 1º CUATRIMESTRE 2014"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-107-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS 1º CUATRIMESTRE 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-239-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 45163,57
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol136UnidadALCOHOL DE 70 X 500ML 259387 ALCOHOL DESNATURALIZADO 70% 500ML Envase X 20 $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.968 $ 62.968
41112213
Termómetros de mano40UnidadTERMOMETROS DIGITALES 083080 TERMOMETRO DIGITAL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
41122407
Bisturíes de laboratorio150UnidadHOJA BISTURI Nº 15, 718155 HOJA BISTURI N 15(100) PARAMOUNT $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
41122407
Bisturíes de laboratorio200UnidadHOJA BISTURI Nº 21 718157 HOJA BISTURI N 21(100) PARAMOUNT $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
42131501
Pecheras para pacientes1500UnidadPECHERA PLASTICA DESECHABLE834175 PE APRON PECHERA BLANCA CORTA PLASTICA SIMPLE 70x105CM PL-175 (100) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.620
42132102
Cubre camillas30UnidadPAPEL CUBRECAMILLA 746204 PISA SABANILLA CLINICA MEDICA ADULTO (2) $ 1.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.930 $ 57.915
51241204
Ácido bórico40UnidadPASTA LASAR 100GR 042016 PASTA LASSAR 30GR. GENERICOS OFICINALES $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
53131608
Jabones60UnidadJABON ANTISEPTICO EN PAN TRICLOSAN 1 % (SANIGERMIN) 012107 SANIGERMIN JAB.1% 90GR. SANITAS $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
Total Neto $ 237.703
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.164
TOTAL OC $ 282.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.