Orden de Compra. Nº2196-109-SE14 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS 1º CUATRIMESTRE 2014"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-109-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS 1º CUATRIMESTRE 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-239-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 28807,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor etha distribuidora medica ltda.
Razón Social ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA
R.U.T. 78.937.450-3
Sucursal etha distribuidora medica ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente10UnidadTAPE TERAPEUTICO KINESICO, - de 38 mts x 5 cm.tape terapeutico kinesicon de 5 cms. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
42192602
Dosificadores de medicamentos y pastillas o accesorios15UnidadPARTIDOR DE PASTILLAS partidor de pastillas $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
42311510
Vendaje de espuma40Unidadaposito de gasa mediano 10*15 APOSITO DE GASA MEDIANO 10 X 15 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
42311506
Vendas o apósitos compresores40UnidadOPSITE 10 X 12OPOSITE 10 X 12 $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
51171630
Aceite mineral10UnidadVASELINA LIQUIDA 500ML VASELINA LIQUIDA 500 ML. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 151.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.808
TOTAL OC $ 180.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.