Orden de Compra. Nº
2196-110-SE19
"
VERONICA PONCE ( febrero - marzo ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DESDE 2196-65-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-110-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
VERONICA PONCE ( febrero - marzo ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
119595,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERONICA PONCE MIRANDA
Razón Social
VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T.
5.222.475-6
Sucursal
VERONICA PONCE MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
14
Unidad no definida
Rollo film pvc alimentacion 46 x 1400 mts
Rollo film pvc alimentacion 46 x 1400 mts
$ 21.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 306.600
$ 306.600
12131706
Cerillas
263
Unidad no definida
FOSFOROS ECONOMICO CAJA
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.930
$ 28.930
12161902
Detergentes surfactantes
50
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)
Limpiador en crema tipo Cif
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
47131811
Productos de lavandería
38
Unidad
DETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO ECONOMICO
Kg. detergente polvo matic economico
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.440
$ 33.440
53131608
Jabones
22
Unidad
JABON EN PAN 200 GRAMOS
Jabon pan 200 gr.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.380
$ 17.380
47131824
Productos de limpieza de ventanas
8
Litro
LIMPIA VIDRIOS LITRO
Litro de limpia vidrios
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.240
$ 6.240
73101612
Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos
74
Litro
PERFUME AMBIENTAL (LTS)
Litro desodorante ambiental liquido
$ 1.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.540
$ 126.540
12181501
Ceras sintéticas
50
Litro
CERA LIQUIDA BLANCA LITRO
CerA Acrilica blanca litro
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
12181501
Ceras sintéticas
28
Sachet
CERA EN SACHET 400 CC COLOR AMARILLO
Cera sachet amarilla 400 cc aprox.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.320
$ 19.320
Total Neto
$ 629.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.596
TOTAL OC
$ 749.046
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.