Orden de Compra. Nº2196-110-SE26 "MANTENCION CORRECTIVA N°1 (ambulancia)DESDE 2196-17-LE23 año 2026"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-110-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA N°1 (ambulancia)DESDE 2196-17-LE23 año 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 520 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 540930
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lubritruck
Razón Social COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA
R.U.T. 76.294.560-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lubritruck
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaREPARACION LUCES GRAL CAMBIO RADIADOR REPARACION AIRE ACONDICIONADO CAMBIO CORREA DE AIRE CAMBIO LIQUIDO REFRIGERACION CAMBIO TURBO SCANNER MOTOR REPARACION EMBRAGUE COMPLETO ALINEACION BALANCEO CAMBIO PASTILLA POR EJE CAMBIO DISCO FRENO POR EJE EMBRAGUEREPARACION LUCES GRAL CAMBIO RADIADOR REPARACION AIRE ACONDICIONADO CAMBIO CORREA DE AIRE CAMBIO LIQUIDO REFRIGERACION CAMBIO TURBO SCANNER MOTOR REPARACION EMBRAGUE COMPLETO ALINEACION BALANCEO CAMBIO PASTILLA POR EJE CAMBIO DISCO FRENO POR EJE $ 2.847.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.847.000 $ 2.847.000
Total Neto $ 2.847.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 540.930
TOTAL OC $ 3.387.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.