Orden de Compra. Nº2196-116-SE19 "WINY (febrero- marzo ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-116-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2019
Nombre de la Orden de Compra WINY (febrero- marzo ) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 15171,69
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Wini Limitada
R.U.T. 76.354.509-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas11UnidadBARRE HOJA CON MANGO BARRE HOJA CON MANGO, económico. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.807 $ 26.807
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadBASURERO PLASTIC. 30-35 LTS C/TAPABASURERO PLASTIC. 30-35 LTS CTAPA $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.166 $ 14.166
23153103
Atenuador del tope3UnidadPAD NEGRO PAD NEGRO 17 $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.079 $ 8.079
23153103
Atenuador del tope3UnidadPAD ROJO PAD ROJO 17 $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.079 $ 8.079
30161710
Suelos laminados16UnidadPISO GOMA DUCHA PISO GOMA DUCHA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.720 $ 22.720
Total Neto $ 79.851
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.172
TOTAL OC $ 95.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.