Orden de Compra. Nº2196-11700-SE08 "Orden de Compra desde 2196-11242-L108,PROGRAMA ASEO, MES DE SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-11700-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2196-11242-L108,PROGRAMA ASEO, MES DE SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-11242-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 19740,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aexpress
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECEDORA EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 76.009.042-5
Sucursal aexpress
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Fósforos120Caja caja de fosforos.indicar marca. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
46181504
Guantes protectores63Par guantes afelpados amarillos s-m-l (virutex) $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.185 $ 31.185
47131501
Trapos23Unidad esponja brasiva. (bonobril liza). $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
47131501
Trapos70Unidad paño multiuso (spongi) $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
47131501
Trapos43Unidad paños abrazivos. equivalente paño bonobril verde. $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225 $ 3.225
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona5Unidad bota agua con mango (barre agua) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad escobillas para uñas $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
47131603
Esponjas33Unidad esponja espunita. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
47131615
Escobillones11Unidad escobillon plastico completo, indicar marca. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47131618
Mopas húmedas2Unidad mopa humeda corriente con palo. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
53131608
Jabones20Litro jajon liquido glicerina, envases por litro. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
53131628
shampoo6Litro shampoo envases por litro. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
53131603
Máquinas de afeitar32Unidad maquinas de afeitar(prestobarbas) equivalenta a gillet azul. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
53131620
Perfumes o colonias o fragancias5Litro COLONIA DIFERENTES AROMAS ENVASES POR LITRO. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
Total Neto $ 103.895
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.740
TOTAL OC $ 123.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.