Orden de Compra. Nº
2196-11700-SE08
"
Orden de Compra desde 2196-11242-L108,PROGRAMA ASEO, MES DE SEPTIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-11700-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2008
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra desde 2196-11242-L108,PROGRAMA ASEO, MES DE SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-11242-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
19740,05
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
aexpress
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECEDORA EXPRESS LIMITADA
R.U.T.
76.009.042-5
Sucursal
aexpress
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Fósforos
120
Caja
caja de fosforos.indicar marca.
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
46181504
Guantes protectores
63
Par
guantes afelpados amarillos s-m-l (virutex)
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.185
$ 31.185
47131501
Trapos
23
Unidad
esponja brasiva. (bonobril liza).
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.725
$ 1.725
47131501
Trapos
70
Unidad
paño multiuso (spongi)
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
47131501
Trapos
43
Unidad
paños abrazivos. equivalente paño bonobril verde.
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.225
$ 3.225
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona
5
Unidad
bota agua con mango (barre agua)
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
47131605
Cepillos de limpieza
1
Unidad
escobillas para uñas
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
47131603
Esponjas
33
Unidad
esponja espunita.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
47131615
Escobillones
11
Unidad
escobillon plastico completo, indicar marca.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad
mopa humeda corriente con palo.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
53131608
Jabones
20
Litro
jajon liquido glicerina, envases por litro.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
53131628
shampoo
6
Litro
shampoo envases por litro.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
53131603
Máquinas de afeitar
32
Unidad
maquinas de afeitar(prestobarbas) equivalenta a gillet azul.
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
5
Litro
COLONIA DIFERENTES AROMAS ENVASES POR LITRO.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
Total Neto
$ 103.895
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.740
TOTAL OC
$ 123.635
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.