Orden de Compra. Nº2196-12013-SE08 "PROGRAMA ESCRITORIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-12013-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2008
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 2196-11319-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 10351,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor expressoffice
Razón Social MARIA MACARENA PADILLA JIMENEZ
R.U.T. 9.364.224-4
Sucursal expressoffice
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera6Caja LAPICES DE 12 COLORES LARGOS $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
44122104
Clips para papel10Caja CLIP 50mm $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
44122106
Chinchetas y tachuelas3Caja ALFILERES $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264 $ 264
44122104
Clips para papel20Caja CLIP 30mm (CHICO) $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva40Unidad CINTA SCOTH $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
44121619
Sacapuntas10Unidad SACAPUNTAS METALICO $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
44121705
Portaminas40Unidad LAPIZ GRAFITO Nº 2 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
44121711
Rotuladores25Unidad PLUMON PARA PIZARRA $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121711
Rotuladores40Unidad PLUMON PERMANENTE $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
44121708
Marcadores40Unidad DESTACADOR DIFERENTES COLORES $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
44122011
Carpetas para archivos50Unidad ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
44122017
Carpetas colgantes o accesorios30Unidad FORRO PLASTICO FUNDAS TAMAÑO CARTA $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
44122011
Carpetas para archivos2Unidad ARCHIVADOR PALANCA MEDIO OFICIO $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204 $ 1.204
44122011
Carpetas para archivos1Unidad CARPETA CON FUELLE OFICIO $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468 $ 1.468
44122011
Carpetas para archivos20Unidad CARPETA PLASTIFICADA $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
14111508
Papel para fax4Rollo PAPEL PARA FAX 210x30 $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.276 $ 2.276
44121707
Lápices de colores48Sobre LAPIZ SCRITO SET DE 12 COLORES $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.728 $ 13.728
Total Neto $ 54.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.351
TOTAL OC $ 64.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.