Orden de Compra. Nº
2196-12013-SE08
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PROGRAMA ESCRITORIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-12013-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-11-2008
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA ESCRITORIO NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
2196-11319-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
10351,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
expressoffice
Razón Social
MARIA MACARENA PADILLA JIMENEZ
R.U.T.
9.364.224-4
Sucursal
expressoffice
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
6
Caja
LAPICES DE 12 COLORES LARGOS
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.290
$ 1.290
44122104
Clips para papel
10
Caja
CLIP 50mm
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
44122106
Chinchetas y tachuelas
3
Caja
ALFILERES
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264
$ 264
44122104
Clips para papel
20
Caja
CLIP 30mm (CHICO)
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
40
Unidad
CINTA SCOTH
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720
$ 1.720
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
SACAPUNTAS METALICO
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
44121705
Portaminas
40
Unidad
LAPIZ GRAFITO Nº 2
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 880
$ 880
44121711
Rotuladores
25
Unidad
PLUMON PARA PIZARRA
$ 192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44121711
Rotuladores
40
Unidad
PLUMON PERMANENTE
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.280
$ 7.280
44121708
Marcadores
40
Unidad
DESTACADOR DIFERENTES COLORES
$ 139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.560
$ 5.560
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO
$ 119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
30
Unidad
FORRO PLASTICO FUNDAS TAMAÑO CARTA
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
ARCHIVADOR PALANCA MEDIO OFICIO
$ 602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.204
$ 1.204
44122011
Carpetas para archivos
1
Unidad
CARPETA CON FUELLE OFICIO
$ 1.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.468
$ 1.468
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA
$ 86,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720
$ 1.720
14111508
Papel para fax
4
Rollo
PAPEL PARA FAX 210x30
$ 569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.276
$ 2.276
44121707
Lápices de colores
48
Sobre
LAPIZ SCRITO SET DE 12 COLORES
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.728
$ 13.728
Total Neto
$ 54.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.351
TOTAL OC
$ 64.831
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.