Orden de Compra. Nº
2196-12173-SE08
"
PROGRAMA COMPUTACION ENERO-FEBRERO 2009
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-12173-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA COMPUTACION ENERO-FEBRERO 2009
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación
2196-11392-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
51113,04
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Surti Ventas Limitada
Razón Social
SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T.
76.462.500-5
Sucursal
Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111504
Papel contínuo
3
Caja
PAPEL CONTINUO 11x9.5 CUADRUPLICADO
$ 11.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.788
$ 34.788
14111504
Papel contínuo
4
Unidad
PAPEL CONTINUO TRIPLICADO 11x9.5
$ 8.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.252
$ 33.252
14111504
Papel contínuo
4
Unidad
PAPEL CONTINUO DUPLICADO 9 1/2x11
$ 10.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.716
$ 41.716
43201809
CD de lectura y escritura
20
Unidad
CD VIRGEN
$ 154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.080
$ 3.080
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad
4
Unidad
MOUSE PAD
$ 1.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.452
$ 4.452
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
CARTRIDGE EPSON TO 63320 MAGENTA
$ 5.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.090
$ 26.090
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTRIDGE LEXMARK 48/50 NEGRA
$ 12.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.764
$ 25.764
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
CARTRIDGE EPSON TO 63120 NEGRO
$ 5.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.872
$ 20.872
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
CARTRIDGE BC-02 NEGRO CANNON
$ 15.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.470
$ 30.470
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
CARTRIDGE EPSON 18311-777 COLOR
$ 12.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.532
$ 48.532
Total Neto
$ 269.016
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.113
TOTAL OC
$ 320.129
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.