Orden de Compra. Nº2196-12173-SE08 "PROGRAMA COMPUTACION ENERO-FEBRERO 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-12173-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA COMPUTACION ENERO-FEBRERO 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 2196-11392-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 51113,04
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111504
Papel contínuo3Caja PAPEL CONTINUO 11x9.5 CUADRUPLICADO $ 11.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.788 $ 34.788
14111504
Papel contínuo4Unidad PAPEL CONTINUO TRIPLICADO 11x9.5 $ 8.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.252 $ 33.252
14111504
Papel contínuo4Unidad PAPEL CONTINUO DUPLICADO 9 1/2x11 $ 10.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.716 $ 41.716
43201809
CD de lectura y escritura20Unidad CD VIRGEN $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad4Unidad MOUSE PAD $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.452 $ 4.452
44103105
Cartuchos de tinta5Unidad CARTRIDGE EPSON TO 63320 MAGENTA $ 5.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.090 $ 26.090
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad CARTRIDGE LEXMARK 48/50 NEGRA $ 12.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.764 $ 25.764
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad CARTRIDGE EPSON TO 63120 NEGRO $ 5.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.872 $ 20.872
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad CARTRIDGE BC-02 NEGRO CANNON $ 15.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.470 $ 30.470
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad CARTRIDGE EPSON 18311-777 COLOR $ 12.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.532 $ 48.532
Total Neto $ 269.016
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.113
TOTAL OC $ 320.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.