Orden de Compra. Nº2196-123-SE21 "COMPLEMENTO ALIMENTACION DIA DE LA MUJER "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-123-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO ALIMENTACION DIA DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 271
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 72827
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA DEL CARMEN RAMIREZ NEIRA
Razón Social MARIA DEL CARMEN RAMIREZ NEIRA
R.U.T. 8.781.130-1
Sucursal MARIA DEL CARMEN RAMIREZ NEIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas70Unidad no definida LECHUGA HIDROPONICA MORADA ENVASADA CON RESOLUCION SANITARIA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
50101538
Verduras frescas8Unidad no definida TOMATE CHERRY CON RESOLUCION SANITARIA EN ENVASES DE MEDIO KILO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
50202311
Bebidas230Unidad no definida BEBIDAS LATA 350 CC COCA COLA, SPRITE, FANTA NORMAL (DEL TOTAL 50 UNIDADES DEBEN SER LIGTH ) $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.500 $ 195.500
73131904
Servicios de elaboración de aceites o grasas veget2Unidad no definida ACEITE DE OLIVA LITRO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
51212007
Ajo1Unidad no definida AJO EN POLVO CON RESOLUCION SANITARIA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
50192110
Nueces o frutos secos4Unidad no definida NUECES SIN CASCARA CON RESOLUCION SANITARIA $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50202303
Jugos y néctar concentrados35Unidad no definida JUGO NECTAR LIGTH DE 2 LITROS SABORES VARIADOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 383.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.827
TOTAL OC $ 456.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.