Orden de Compra. Nº
2196-1248-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-292-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-1248-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-292-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-292-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
58065,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101604
Barras de acero
5
Unidad
barras de seguridad para ducha de 450 mm c/u. Acero inox.
$ 16.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.600
$ 82.600
30102603
Platina de hierro
3
Tira
tiras de junquillo de FIERRO 10x10.
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
30141507
Aislamiento de tabla rígida
1
Plancha
plancha de internit de 5 mm.
$ 6.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.440
$ 6.440
30181512
Asientos de inodoro
5
Unidad
tapas asiento para WC estándar.
$ 4.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
31201603
Gomas
4
Metro Lineal
piso PVC WET AREA.
$ 16.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.080
$ 64.080
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
galones esmalte sintético gris perla.
$ 13.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.980
$ 26.980
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
tineta de esmalte sintético blanco 100% lavable.
$ 60.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.070
$ 60.070
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
rodillos. Chiporro 18 mm
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.480
$ 5.480
31211904
Brochas
4
Unidad
brochas de 2”. Condor
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360
$ 4.360
39111501
Artefactos fluorescentes
2
Unidad
equipos de iluminación estanco de 2x36 con tubos.
$ 14.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
Total Neto
$ 305.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.066
TOTAL OC
$ 363.676
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.