Orden de Compra. Nº2196-1248-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-292-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-1248-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-292-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-292-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 58065,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101604
Barras de acero5Unidadbarras de seguridad para ducha de 450 mm c/u. Acero inox.   $ 16.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.600 $ 82.600
30102603
Platina de hierro3Tira tiras de junquillo de FIERRO 10x10.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
30141507
Aislamiento de tabla rígida1Planchaplancha de internit de 5 mm.   $ 6.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440
30181512
Asientos de inodoro5Unidadtapas asiento para WC estándar.   $ 4.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.300 $ 21.300
31201603
Gomas4Metro Lineal piso PVC WET AREA.   $ 16.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.080 $ 64.080
31211501
Pinturas al esmalte2Galóngalones esmalte sintético gris perla.   $ 13.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980
31211501
Pinturas al esmalte1Tinetatineta de esmalte sintético blanco 100% lavable.   $ 60.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.070 $ 60.070
31211906
Rodillos de pintar4Unidadrodillos. Chiporro 18 mm   $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480
31211904
Brochas4Unidadbrochas de 2”. Condor   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
39111501
Artefactos fluorescentes2Unidadequipos de iluminación estanco de 2x36 con tubos.   $ 14.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
Total Neto $ 305.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.066
TOTAL OC $ 363.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.