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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-138-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION SILLONES ECO-CUERO (PABELLON UCV-URP-UMHD) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-15-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
281201,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-02-2026 |
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Proveedor |
TAPICERIA ASTORGA |
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Razón Social |
ALFONSO EDUARDO ASTORGA INOSTROZA
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R.U.T. |
12.032.890-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAPICERIA ASTORGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56121006
| Bancos o banquetas tapizadas | 7 | Unidad | SE REQUIERE RELLENO Y RETAPIZADO,CON MATERIAL ECO CUERO NEGRO, SOPORTES EN POARTES INFERIORES DE SILLONES , RETIRAR SILLONES DE A POCO PARA NO DEJAR A USUARIOS SIN LUGAR DE DESCANSO, EN TOTAL SON 7 SILLONES DE 3 CUERPOS Y 4 SILLONES DE 1 CUERPO.SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DE LOS PRODUCTOS A REPARAR. | |
$ 211.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.480.010
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$ 1.480.010
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Total Neto
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$ 1.480.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 281.202
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$ 1.761.212
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.