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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-1458-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
26-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2196-501-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DESPACHO INCLUIDO 24 HRS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, DESPACHO URGENTE PROGRAMA ALIMENTACION |
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Proveniente de Licitación
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2196-501-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
22860,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL FINO MORNASCO LIMITADA
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R.U.T. |
78.064.710-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192301
| Flan con Leche | 50 | kilogramo | Flan con Leche | FLAN CON LECHE ENVX1 KG RENDIMIENTO 1KG X 4 LTS SABORES 30 CARAMELO, 30 VAINILLA 20CHOCOLATE |
$ 880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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50192601
| Papa escama | 48 | kilogramo | Papa escama | PURE PAPAS DESHIDRATADO ESCAMAS |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.320
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$ 76.320
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Total Neto
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$ 120.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.861
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$ 143.181
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.