Orden de Compra. Nº2196-146-SE24 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS MARZO Y ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-146-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS MARZO Y ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 16108,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras96UnidadVENDA ELASTICA 10 CM, NO ELASTOMULL VDA00001 VENDA NEMO GASA ELASTICADA 10 CM X 4 M 12 UNIDADES $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.056 $ 25.056
42293508
Suministros y accesorios de irrigación o aspiración otorrinolaringológica20UnidadBOLSA RECOLECCION PARA BOMBA DE ASPIRACION 2 LT KROU-2000 BOLSA RECOLECTORA DE ORINA 2L EN U. PVC GRADO MEDICO DE ALTA DENSIDAD. LARGO DE TUBO 1,2 MTS. CORREA EN PVC REFORZADO PARA SUJETAR. VÁLVULA ANTIRREFLUJO EN LA ENTRADA DE LA BOLSA Y VÁLVULA DE VACIADO INFERIOR CON CLAMP DE CORTE. CAMARA DE DOS PA $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial24UnidadVENDA ELASTICA BLANCA LAM MEDIC CLASSIC DE 10 CM VDA00001 VENDA NEMO GASA ELASTICADA 10 CM X 4 M 12 UNIDADES $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.024
42131701
Cobertores para cirugía100UnidadPaño perforado esteril KNE00369 ENVOLTORIO SMS AZUL DE 40x40 CM EN 45 GRAMOS CON FENESTRACION DE 10 CM ESTERIL. COMPUESTO POR 3 CAPAS DE POLIPROPILENO, MELTBOUND SPUNDBOND MELTBOUND. CONTROL INTERNO Y EXTERNO DE ESTERILIZACION. COLOR AZUL CLARO. ATOXICO. INOLORO. LIBRE DE LAT $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
Total Neto $ 84.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.108
TOTAL OC $ 100.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.