Orden de Compra. Nº2196-1469-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2196-505-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-1469-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-505-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHO TRES VECES POR SEMANA SEGUN AVISO TODO PROVEEDOR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES
Proveniente de Licitación 2196-505-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 160284
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARNALDO LORENZO LOPEZ LABRA
R.U.T. 6.848.410-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
CIRUELAS ROJAS2000UnidadCIRUELAS ROJASCIRUELAS ROJAS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50101634
DURAZNO PLATANO5000UnidadDURAZNO PLATANODURAZNO PLATANO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
50101634
DURAZNOS PRISCOS3000UnidadDURAZNOS PRISCOSDURAZNOS PRISCOS $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50101634
DURAZNOS PELUDOS5000UnidadDURAZNOS PELUDOSDURAZNOS PELUDOS $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
50101634
LIMONES AMARILLO MADURO LIMPIO 100-120 GRS, EN MALLA140kilogramoLIMONES AMARILLO MADURO LIMPIO 100-120 GRS, EN MALLALIMONES AMARILLO MADURO LIMPIO 100-120 GRS, EN MALLA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.600 $ 68.600
Total Neto $ 843.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.284
TOTAL OC $ 1.003.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.