Orden de Compra. Nº2196-1470-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2196-505-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-1470-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-505-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHO TRES VECES POR SEMANA SEGUN AVISO TODO PROVEEDOR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES
Proveniente de Licitación 2196-505-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 116128
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARCELO AMBIADO BURGOS TRANSPORTES COMERCIALIZADORA E INVERSIONES EIR
R.U.T. 76.704.740-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101636
Fruta estable sin refrigerar30kilogramoFruta estable sin refrigerarCIRUELAS SECAS SIN CAROZO CON ROTULO SANITARIO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
50101634
Fruta fresca4200UnidadFruta frescaPLATANOS CALIBRE 130 MADURO SIN SIGNOS DE DAÑO FISICO Y/O MECANICO CON TALLO PESO ENTRE 200 A 220 GRS $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200
50171903
Aceitunas10kilogramoAceitunasACEITUNAS DESHUESADAS CON ROTULO SANITARIO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados4kilogramoSemillas o frutos secos peladosPASAS RUBIAS CON ROTULO SANITARIO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50101634
Fruta fresca70kilogramoFruta frescaDAMASCO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
50101634
Fruta fresca3500UnidadFruta frescaNECTARINES $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
50101634
Fruta fresca300UnidadFruta frescaMELON $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 611.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.128
TOTAL OC $ 727.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.