Orden de Compra. Nº2196-151-SE24 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS MARZO A ABRIL 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-151-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS MARZO A ABRIL 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 389
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 465596,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116205
Kits de exámenes rápidos50Unidad no definidaTest Drogras Multiple  $ 3.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400
42311513
Vendaje de gel15Unidad no definida OPSITE SPRAY FC 110 ML OPSITE SPRAY FC 110 ML $ 25.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.910 $ 377.910
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío10UnidadTUBO VACUTAINER TAPA AMARILLO 4 ML X 100 TUBO VACUTAINER TAPA AMARILLO 3.5 ML X 100 BD COD. 367957 $ 28.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.480 $ 284.480
51102707
Gluconato de clorhexidina100UnidadJABON LIQUIDO ANTISEPTICO JABON LIQUIDO ANTISEPTICO WINKLER TRICLOSAN 0.25 % 1 LITRO $ 4.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.800 $ 463.800
41104102
Lancetas50UnidadLANCETA DESECHABLE P/LAPIZ ROCHE LANCETA DESECHABLE PLAPIZ ROCHE SOFTCLIX $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
85121810
Test de detección de drogas o alcohol50UnidadTest Drogas Alcohol Test Drogas Alcohol EN SALIVA RAPID TEST $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.250 $ 151.250
42272102
Pechera rígida de ventilación50UnidadPECHERA DE HULE PECHERA DE HULE TRESOR $ 2.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.900 $ 131.900
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial10Unidad VENDAS TUBULARES ( USO EXCLUSIVO KINESIOLOGIA) VENDAS TUBULARES USO EXCLUSIVO KINESIOLOGIA TENSOGRIP 10X10 MT $ 2.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.770 $ 28.770
53131608
Jabones20UnidadAntiseptico topico Antiseptico topico CLORHEXIDINA ACUOSA 250 ML DIFEM $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
Total Neto $ 2.450.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 465.597
TOTAL OC $ 2.916.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.