Orden de Compra. Nº
2196-151-SE24
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PROGRAMA INSUMOS CLINICOS MARZO A ABRIL 2024
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-151-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA INSUMOS CLINICOS MARZO A ABRIL 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 389
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
465596,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Diprolab Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T.
78.027.120-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116205
Kits de exámenes rápidos
50
Unidad no definida
Test Drogras Multiple
$ 3.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.400
$ 194.400
42311513
Vendaje de gel
15
Unidad no definida
OPSITE SPRAY FC 110 ML
OPSITE SPRAY FC 110 ML
$ 25.194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 377.910
$ 377.910
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío
10
Unidad
TUBO VACUTAINER TAPA AMARILLO 4 ML X 100
TUBO VACUTAINER TAPA AMARILLO 3.5 ML X 100 BD COD. 367957
$ 28.448,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.480
$ 284.480
51102707
Gluconato de clorhexidina
100
Unidad
JABON LIQUIDO ANTISEPTICO
JABON LIQUIDO ANTISEPTICO WINKLER TRICLOSAN 0.25 % 1 LITRO
$ 4.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 463.800
$ 463.800
41104102
Lancetas
50
Unidad
LANCETA DESECHABLE P/LAPIZ ROCHE
LANCETA DESECHABLE PLAPIZ ROCHE SOFTCLIX
$ 13.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.000
$ 672.000
85121810
Test de detección de drogas o alcohol
50
Unidad
Test Drogas Alcohol
Test Drogas Alcohol EN SALIVA RAPID TEST
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.250
$ 151.250
42272102
Pechera rígida de ventilación
50
Unidad
PECHERA DE HULE
PECHERA DE HULE TRESOR
$ 2.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.900
$ 131.900
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial
10
Unidad
VENDAS TUBULARES ( USO EXCLUSIVO KINESIOLOGIA)
VENDAS TUBULARES USO EXCLUSIVO KINESIOLOGIA TENSOGRIP 10X10 MT
$ 2.877,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.770
$ 28.770
53131608
Jabones
20
Unidad
Antiseptico topico
Antiseptico topico CLORHEXIDINA ACUOSA 250 ML DIFEM
$ 7.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.000
$ 146.000
Total Neto
$ 2.450.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 465.597
TOTAL OC
$ 2.916.107
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.