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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-152-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BILBAO INSUMOS CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-19-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-19-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
97994,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2016 |
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Proveedor |
Luis Bilbao Roa |
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Razón Social |
LUIS ALBERTO BILBAO ROA
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R.U.T. |
6.694.564-2 |
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Sucursal |
Luis Bilbao Roa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50111510
| Carne de ave o carne fresca | 120 | kilogramo | CARNE DE VACUNO CORTE PLATEADA EN PIEZAS DE 3 KILOS SELLADO AL VACIO | VALOR COTIZADO ES POR KILO |
$ 4.298,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 515.760
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$ 515.760
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Total Neto
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$ 515.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.994
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$ 613.754
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.