Orden de Compra. Nº
2196-155-SE18
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VERONICA PONCE PROGRAMA ASEO AÑO 2018(MARZO )ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-1-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-155-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
VERONICA PONCE PROGRAMA ASEO AÑO 2018(MARZO )ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-1-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
46874,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERONICA PONCE MIRANDA
Razón Social
VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T.
5.222.475-6
Sucursal
VERONICA PONCE MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
Paño spongee multiusos colores 20x 20 cm,
Paño spongee multiusos colores 20x 20 cm,
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)
Fco. limpiador en cream tipo cif, marca Sapolio
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920
$ 920
14121504
Papel para embalaje
4
Unidad
FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION)
Rollo de film pvc 46 x 1400 mt. para alimentacion
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
30161710
Suelos laminados
1
Unidad
LIMPIADOR P/ PISOS TIPO POET (LIQUIDO)
Fco. limpia pisos 900 cc tipo poiett
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490
$ 490
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL
Basurero plastico tapa pedal 12 lt. aprox.
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
47131615
Escobillones
4
Unidad
ESCOBILLA ROPA
Escobilla plastica para lavar ropa
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
47131816
Desodorantes
92
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )
Fco. desodorante ambiental spray 360 cc
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.880
$ 81.880
53131608
Jabones
18
Unidad
JABON EN PAN 200 GRAMOS
Jabón con glicerina 200 gr.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.220
$ 14.220
53131608
Jabones
92
Unidad
JABON GLICERINA 90 GRS.
Jabón de glicerina 90 gr.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.600
$ 50.600
Total Neto
$ 246.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.875
TOTAL OC
$ 293.585
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.