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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-1620-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2196-530-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ENTORNO LABORAL 2006. MERCADERIA YA DESPACHADA EN FACTURA Nº627723 |
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Proveniente de Licitación
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2196-530-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
33250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
apro ltda.
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R.U.T. |
86.887.200-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181605
| Zapato Bata internista 1029 blanco punta de acero | 14 | Par | Zapato Bata internista 1029 blanco punta de acero | ZAPATO BLANCO SIN PUNTA DE FIERRO, ANTIDESLIZANTE, EQUIVALENTE A INTERNISTA BATA |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.000
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$ 175.000
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Total Neto
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$ 175.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 33.250
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$ 208.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.