Orden de Compra. Nº
2196-179-SE15
"
MARIBEL INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-L115
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-179-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
MARIBEL INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-L115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-22-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
65912,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIBEL
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MARTWIEMB LIMITADA
R.U.T.
76.216.434-5
Sucursal
MARIBEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121803
Latas de bebida
260
Unidad
BEBIDAS LATA DE 350 CC COCA-COLA, SPRITE, FANTA NORMAL
BEBIDAS LATA DE 350 CC COCA-COLA, SPRITE, FANTA NORMAL
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
50193104
Bases de sopa
10
Unidad
CIBOULLETE EN ENVASES DE 20 GRS. CON ROTULACION SANITARIA
CIBOULLETE EN ENVASES DE 20 GRS. CON ROTULACION SANITARIA
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
50202306
Refrescos
25
Unidad
BEBIDAS LIGTH DE 3 LITROS , COCA.COLA DIET Y SPRITE ZERO
BEBIDAS LIGTH DE 3 LITROS , COCA.COLA DIET Y SPRITE ZERO
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.750
$ 44.750
50101538
Verduras frescas
100
kilogramo
PAPAS ASTERIX EN MALLAS DE 40 KILOS.
PAPAS ASTERIX EN MALLAS DE 40 KILOS.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
50101538
Verduras frescas
62
kilogramo
TOMATE LIMACHINO DE 200 GRS BUEN ESTADO LISTOS PARA CONSUMO
TOMATE LIMACHINO DE 200 GRS BUEN ESTADO LISTOS PARA CONSUMO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.780
$ 42.780
50171903
Aceitunas
6
kilogramo
ACEITUNAS DESHUEZADAS EN ENVASES DE 1 KILO
ACEITUNAS DESHUEZADAS EN ENVASES DE 1 KILO
$ 6.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.340
$ 41.340
10151504
Semillas o almácigos de ajíes
2
kilogramo
AJI DE PULPA EN ENVASES DE 1 KILO CON ROTULACION SANITARIA
AJI DE PULPA EN ENVASES DE 1 KILO CON ROTULACION SANITARIA
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
10151515
Semillas o almácigos de cebolla
15
kilogramo
CEBOLLAS NUEVAS DESMOCHADAS DE COLOR NATURAL DE 300 A 350 GRS, FIRMES Y SANAS EN MALLAS DE 18 KILOS.
CEBOLLAS NUEVAS DESMOCHADAS DE COLOR NATURAL DE 300 A 350 GRS, FIRMES Y SANAS EN MALLAS DE 18 KILOS.
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.350
$ 13.350
10151504
Semillas o almácigos de ajíes
3
kilogramo
AJI VERDE ENVASADO,CON ROTULACION SANITARIA
AJI VERDE ENVASADO,CON ROTULACION SANITARIA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.970
$ 11.970
14111501
Papel cebolla
3
Paquete
CEBOLLÍN EN PAQUETES DE ATADOS DE 12 DE UNIDADES
CEBOLLÍN EN PAQUETES DE ATADOS DE 12 DE UNIDADES
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
51212012
Cilantro
3
Paquete
CILANTRO EN PAQUETES DE 200 GRS.
CILANTRO EN PAQUETES DE 200 GRS.
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.770
$ 1.770
Total Neto
$ 346.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.913
TOTAL OC
$ 412.823
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.