Orden de Compra. Nº2196-179-SE15 "MARIBEL INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-179-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MARIBEL INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-22-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 65912,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIBEL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MARTWIEMB LIMITADA
R.U.T. 76.216.434-5
Sucursal MARIBEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121803
Latas de bebida260UnidadBEBIDAS LATA DE 350 CC COCA-COLA, SPRITE, FANTA NORMAL BEBIDAS LATA DE 350 CC COCA-COLA, SPRITE, FANTA NORMAL $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
50193104
Bases de sopa10UnidadCIBOULLETE EN ENVASES DE 20 GRS. CON ROTULACION SANITARIA CIBOULLETE EN ENVASES DE 20 GRS. CON ROTULACION SANITARIA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
50202306
Refrescos25UnidadBEBIDAS LIGTH DE 3 LITROS , COCA.COLA DIET Y SPRITE ZERO BEBIDAS LIGTH DE 3 LITROS , COCA.COLA DIET Y SPRITE ZERO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.750 $ 44.750
50101538
Verduras frescas100kilogramoPAPAS ASTERIX EN MALLAS DE 40 KILOS. PAPAS ASTERIX EN MALLAS DE 40 KILOS. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
50101538
Verduras frescas62kilogramoTOMATE LIMACHINO DE 200 GRS BUEN ESTADO LISTOS PARA CONSUMO TOMATE LIMACHINO DE 200 GRS BUEN ESTADO LISTOS PARA CONSUMO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.780 $ 42.780
50171903
Aceitunas6kilogramoACEITUNAS DESHUEZADAS EN ENVASES DE 1 KILOACEITUNAS DESHUEZADAS EN ENVASES DE 1 KILO $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.340 $ 41.340
10151504
Semillas o almácigos de ajíes2kilogramoAJI DE PULPA EN ENVASES DE 1 KILO CON ROTULACION SANITARIA AJI DE PULPA EN ENVASES DE 1 KILO CON ROTULACION SANITARIA $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
10151515
Semillas o almácigos de cebolla15kilogramoCEBOLLAS NUEVAS DESMOCHADAS DE COLOR NATURAL DE 300 A 350 GRS, FIRMES Y SANAS EN MALLAS DE 18 KILOS. CEBOLLAS NUEVAS DESMOCHADAS DE COLOR NATURAL DE 300 A 350 GRS, FIRMES Y SANAS EN MALLAS DE 18 KILOS. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
10151504
Semillas o almácigos de ajíes3kilogramoAJI VERDE ENVASADO,CON ROTULACION SANITARIA AJI VERDE ENVASADO,CON ROTULACION SANITARIA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
14111501
Papel cebolla3PaqueteCEBOLLÍN EN PAQUETES DE ATADOS DE 12 DE UNIDADES CEBOLLÍN EN PAQUETES DE ATADOS DE 12 DE UNIDADES $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
51212012
Cilantro3PaqueteCILANTRO EN PAQUETES DE 200 GRS. CILANTRO EN PAQUETES DE 200 GRS. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
Total Neto $ 346.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.913
TOTAL OC $ 412.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.