Orden de Compra. Nº2196-18-SE25 "LOPEZ PROGRAMA ASEO 1° SEMESTRE 2025 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-29-LE24 ENERO Y FEBRERO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-18-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2025
Nombre de la Orden de Compra LOPEZ PROGRAMA ASEO 1° SEMESTRE 2025 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-29-LE24 ENERO Y FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 143
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 286877,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOPZ
Razón Social ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas20UnidadCERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA CERA LIQUIDA AMARILLA PPISO DE MADERA $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
52131704
Ganchos para cortinas35UnidadCORTINA BAÑO C/FORRO CORTINA BAÑO CFORRO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
47131615
Escobillones30UnidadESCOBA DE RAMA CURAGUILLA ESCOBA DE RAMA CURAGUILLA $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
47131615
Escobillones130UnidadESCOBILLON PLASTICO COMPLETO ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700
47131617
Mopas de polvo36UnidadESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPASESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
10191509
Insecticidas100UnidadINSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadLIMPIA VIDRIOS C/M. CORTO LIMPIA VIDRIOS CM. CORTO $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.530
47131618
Mopas húmedas135UnidadMOPA CORRIENTE CON PALO MOPA CORRIENTE CON PALO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
47131502
Paños de limpieza300UnidadPAÑOS COCINA (GENERO) PAÑOS COCINA GENERO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131502
Paños de limpieza110UnidadPAÑOS MULTIUSO.SPONGI PAÑOS MULTIUSO.SPONGI $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
30161710
Suelos laminados33UnidadPISO GOMA DUCHA PISO GOMA DUCHA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
47131617
Mopas de polvo1UnidadPORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA. PORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131618
Mopas húmedas340UnidadTRAPERO PISO CON OJAL TRAPERO PISO CON OJAL $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3UnidadBASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL BASUREROS PLASTICOS C TAPA PEDAL $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
12181502
Ceras naturales1LitroCERA CON TIERRA COLOR LITRO CERA CON TIERRA COLOR LITRO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
12181502
Ceras naturales155SachetCERA EN SACHET DE 400 CC COLOR ROJO CERA EN SACHET DE 400 CC COLOR ROJO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.500 $ 201.500
Total Neto $ 1.509.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.877
TOTAL OC $ 1.796.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.