Orden de Compra. Nº2196-183-SE26 "papel austral (MARZO - ABRIL 2026 ) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS POR 18 MESES DESDE 2196-19-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-183-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra papel austral (MARZO - ABRIL 2026 ) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS POR 18 MESES DESDE 2196-19-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 622
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 235201
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel43UnidadTOALLAS PAPEL CLINIC.CAJ/18.R. INTERFOLIADA VER ANEXO TÉCNICO CON ESPECIFICACIONES $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.900 $ 657.900
14111704
Papel higiénico400UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROSVER ANEXO TÉCNICO CON ESPECIFICACIONES $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 1.237.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.201
TOTAL OC $ 1.473.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.