|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2196-189-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA AGUA DESTILADA ALIMENTACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
39900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-03-2017 |
|
|
|
Proveedor |
adelina |
|
Razón Social |
sociedad rojas & savignones y cia limitada
|
|
R.U.T. |
76.560.873-2 |
|
Sucursal |
adelina |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101510
| Agua fría | 1000 | Unidad no definida | AGUA DESTILADA EN BIDONES DE 5 LITROS | AGUA DESTILADA EN BIDONES DE 5 LITROS |
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 210.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.900
|
|
$ 249.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.