Orden de Compra. Nº2196-193-SE19 "WINY (abril) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-193-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2019
Nombre de la Orden de Compra WINY (abril) PROGRAMA ASEO AÑO 2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-65-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-65-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 452
Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 16433,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Comercial Wini Limitada
R.U.T. 76.354.509-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza1Unidad no definida PAD blanco 17 PAD blanco 17 $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.369 $ 2.369
47131618
Mopas húmedas5UnidadBARRE HOJA CON MANGO BARRE HOJA CON MANGO, económico. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
47121702
Envases para residuos o forros rígidos19UnidadBASURERO PLASTIC. 30-35 LTS C/TAPABASURERO PLASTIC. 30-35 LTS CTAPA $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.859 $ 44.859
23153103
Atenuador del tope4UnidadPAD NEGRO PAD NEGRO 17 $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.772 $ 10.772
23153103
Atenuador del tope5UnidadPAD ROJO PAD ROJO 17 $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.465 $ 13.465
30161710
Suelos laminados2UnidadPISO GOMA DUCHA PISO GOMA DUCHA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
Total Neto $ 86.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.433
TOTAL OC $ 102.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.