Orden de Compra. Nº
2196-203-SE22
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PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO A AGOSTO 2022
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-203-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO A AGOSTO 2022
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-30-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 731
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
528739,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Diprolab Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T.
78.027.120-5
Sucursal
Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos
300
Unidad
ACEITE EMULSIONADO 500 CC TIPO BABYLAND
ACEITE EMULSIONADO 650 ML TIPO BABYLAND
$ 4.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.419.000
$ 1.419.000
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
100
Unidad
DELANTALES DESECHABLES (NO QUIRÚRGICOS) (BLANCA)
DELANTALES DESECHABLES NO QUIRÚRGICOS AMARILLOS
$ 1.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.000
$ 172.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos
50
Unidad
CREMA TIPO DOLORUB 60MG
CREMA TIPO DOLORUB 60MG
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial
24
Unidad
OPSITE SPRAY FC 110 CC
OPSITE SPRAY FC 100 CC
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432.000
$ 432.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos
200
Unidad
PASTA LASSAR 100GR
PASTA LASSAR 100GR LALA INSUVAL
$ 1.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 367.200
$ 367.200
51171504
Antiácidos de bicarbonato de sodio
20
Unidad
BICARBONATO DE SODIO 300 GR.
BICARBONATO DE SODIO 300 GR.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON ANTISEPTICO EN PAN TRICLOSAN 1 % (SANIGERMIN) RRFF
JABON ANTISEPTICO EN PAN TRICLOSAN 0.5 % LAVA SPOT
$ 1.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.480
$ 17.480
42131501
Pecheras para pacientes
10
Unidad
PECHERA DE HULE
PECHERA DE HULE
$ 2.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.160
$ 29.160
Total Neto
$ 2.782.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 528.740
TOTAL OC
$ 3.311.580
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.