|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2196-204-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTEQUILLA DESAYUNO DIA DE LA MUJER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1261,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-03-2012 |
|
|
|
Proveedor |
adelco santiago |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.595.200-4 |
|
Sucursal |
adelco santiago |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 2 | Unidad no definida | MANTEQILLA EN POTE C/SAL DE 10 GRS, C7UND TIPO SOPROLE | MANTEQILLA EN POTE C/SAL DE 10 GRS, C7UND TIPO SOPROLE |
$ 3.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.638
|
$ 6.638
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.638
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.261
|
|
$ 7.899
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.