Orden de Compra. Nº2196-211-SE22 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO A AGOSTO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-211-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2022
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO A AGOSTO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-30-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 752
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 35083,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIAL SUPPLIER
Razón Social INDUSTRIAL SUPPLIER SPA
R.U.T. 76.086.361-0
Sucursal INDUSTRIAL SUPPLIER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona150UnidadALCOHOL GEL 340 CC Alcohol Gel Liviano frasco de 340 ml con válvula Raytan, se adjunta ficha técnica y Certificación $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.650 $ 184.650
Total Neto $ 184.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.084
TOTAL OC $ 219.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.