Orden de Compra. Nº2196-215-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2196-83-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-215-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-83-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO EN 24 HRS. RECEPCION DE MERCADERIAS SERAN DE: LUNES A JUEVES DE 9:00 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 9:00 A 16:00 HRS, EN BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL. ANTES VISAR FACTURA EN CONTABILIDAD.
Proveniente de Licitación 2196-83-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 13303,99
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
INSECTICIDA ACCION Y PROTECCION RODASOL 250CC.13UnidadINSECTICIDA ACCION Y PROTECCION RODASOL 250CC.INSECTICIDA SPRAY EQUIVALENTE A RODASOL,TANAX ,RAID(ESPECIFICAR MARCA Y MODELO ENVIAR MUESTRA OBLIGATORIO) $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.327 $ 15.327
47131501
PANO SACUDIR AMARILLO 30X4011UnidadPANO SACUDIR AMARILLO 30X40PAÑO AMARILLO PARA LIMPIAR Y SACUDIR $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243 $ 1.243
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL POETT BRISA PRIM. 400CC.10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL POETT BRISA PRIM. 400CC.DESODORANTE SPRAY EQUIVALENTE A POETT ,LISOFORM ,ETC..(ESPECIFICAR) $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530
52121601
ESPONJA ABRASIVA GRANDE VIRUTEX (BONOBRIL)32UnidadESPONJA ABRASIVA GRANDE VIRUTEX (BONOBRIL)PAÑO BONOBRIL VERDE GRANDE(ENVIAR MUESTRA OBLIGATORIO) $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.592 $ 10.592
53131628
JABON TOCADOR GUMA VARIEDAD 90 GRS. TIPO LUX 1 UN154UnidadJABON TOCADOR GUMA VARIEDAD 90 GRS. TIPO LUX 1 UNJABON DE GLICERINA, PAN DE 90 grs(ENVIAR MUESTRA OBLIGATORIO) $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.102 $ 25.102
47131824
LIMPIAVIDRIOS DETTER 1 LITRO9LitroLIMPIAVIDRIOS DETTER 1 LITROLIMPIAVIDRIOS ENVASE POR LITRO(ENVIAR MUESTRA*OBLIGATORIO) $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.203 $ 4.203
47131801
VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT.8LitroVIRUTILLA LIQUIDA 1 LT.VIRUTILLA LIQUIDA(enviar muestra obligatorio) $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.024
Total Neto $ 70.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.304
TOTAL OC $ 83.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.