Orden de Compra. Nº
2196-215-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 2196-83-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-215-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2196-83-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO EN 24 HRS. RECEPCION DE MERCADERIAS SERAN DE: LUNES A JUEVES DE 9:00 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 9:00 A 16:00 HRS, EN BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL. ANTES VISAR FACTURA EN CONTABILIDAD.
Proveniente de Licitación
2196-83-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
-1
Impuesto
13303,99
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
INSECTICIDA ACCION Y PROTECCION RODASOL 250CC.
13
Unidad
INSECTICIDA ACCION Y PROTECCION RODASOL 250CC.
INSECTICIDA SPRAY EQUIVALENTE A RODASOL,TANAX ,RAID(ESPECIFICAR MARCA Y MODELO ENVIAR MUESTRA OBLIGATORIO)
$ 1.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.327
$ 15.327
47131501
PANO SACUDIR AMARILLO 30X40
11
Unidad
PANO SACUDIR AMARILLO 30X40
PAÑO AMARILLO PARA LIMPIAR Y SACUDIR
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.243
$ 1.243
47131816
DESODORANTE AMBIENTAL POETT BRISA PRIM. 400CC.
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL POETT BRISA PRIM. 400CC.
DESODORANTE SPRAY EQUIVALENTE A POETT ,LISOFORM ,ETC..(ESPECIFICAR)
$ 753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.530
$ 7.530
52121601
ESPONJA ABRASIVA GRANDE VIRUTEX (BONOBRIL)
32
Unidad
ESPONJA ABRASIVA GRANDE VIRUTEX (BONOBRIL)
PAÑO BONOBRIL VERDE GRANDE(ENVIAR MUESTRA OBLIGATORIO)
$ 331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.592
$ 10.592
53131628
JABON TOCADOR GUMA VARIEDAD 90 GRS. TIPO LUX 1 UN
154
Unidad
JABON TOCADOR GUMA VARIEDAD 90 GRS. TIPO LUX 1 UN
JABON DE GLICERINA, PAN DE 90 grs(ENVIAR MUESTRA OBLIGATORIO)
$ 163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.102
$ 25.102
47131824
LIMPIAVIDRIOS DETTER 1 LITRO
9
Litro
LIMPIAVIDRIOS DETTER 1 LITRO
LIMPIAVIDRIOS ENVASE POR LITRO(ENVIAR MUESTRA*OBLIGATORIO)
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.203
$ 4.203
47131801
VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT.
8
Litro
VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT.
VIRUTILLA LIQUIDA(enviar muestra obligatorio)
$ 753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.024
$ 6.024
Total Neto
$ 70.021
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.304
TOTAL OC
$ 83.325
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.