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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-217-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALQUIM ABRIL DETERGENTES Y DESINFECTANTES 2018 OR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
48169,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-03-2018 |
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Proveedor |
adelina |
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Razón Social |
sociedad rojas & savignones y cia limitada
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R.U.T. |
76.560.873-2 |
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Sucursal |
adelina |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 300 | Litro | CLORO 10%(HIPOCLORITO) EN BIDON DE 5 LITROS
LIQUIDO CORROSIVO AMARILLO VERDOSO (VER BASES ADJUNTAS) | Producto envasado en bidones de 5Lts.
Sellado y etiquetado.
Puesto en su bodega. |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.000
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$ 117.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 635 | Litro | CLORO 5 % ENVASE DE 5 LITROS LIQUIDO CORROSIVO AMARILLO VERDOSO (VER BASES TECNICAS) | Producto envasado en bidones de 5Lts.
Sellado y etiquetado.
Puesto en su bodega. |
$ 215,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.525
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$ 136.525
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Total Neto
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$ 253.525
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.170
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$ 301.695
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.