Orden de Compra. Nº2196-219-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2196-83-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-219-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-83-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO EN 24 HRS. RECEPCION DE MERCADERIAS SERAN DE: LUNES A JUEVES DE 9:00 A 17:00 HRS Y VIERNES DE 9:00 A 16:00 HRS, EN BODEGA CENTRAL DEL HOSPITAL. ANTES VISAR FACTURA EN CONTABILIDAD.//PROG.ASEO MARZO 2008.-
Proveniente de Licitación 2196-83-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 2679,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA MACARENA PADILLA JIMENEZ
R.U.T. 9.364.224-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121807
sopapa w.c1Unidadsopapa w.cSOPAPA $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413 $ 413
52121601
Paño multiuso absorbente sponggi81UnidadPaño multiuso absorbente sponggiPAÑOS MULTIUSO EQUIVALENTE A SPONGI $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.689 $ 13.689
Total Neto $ 14.102
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.679
TOTAL OC $ 16.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.