Orden de Compra. Nº2196-22-SE15 "PRISA PROGRAMA ASEO 1° CUATRIMESTRE 2015 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-192-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-22-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2015
Nombre de la Orden de Compra PRISA PROGRAMA ASEO 1° CUATRIMESTRE 2015 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-192-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-192-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 35468,25
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados10UnidadLIMPIADOR P/ PISOS FLOTANTES (LIQUIDO) 76984 |LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950
47131615
Escobillones20UnidadESCOBA DE RAMA CURAGUILLA 12450 |ESCOBA DE RAMAS 4 Y 5 HEBRAS $ 2.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.380 $ 51.380
53102504
Guantes o manoplas20UnidadGUANTES DE NITRILO M 16647ME |GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO Nø 8 TALLA M $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
53131608
Jabones100LitroJABON LIQUIDO LITRO14011LA |JABON LIQ. 1 LT. LALMS LAVANDA C/GLICERINA $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
53102504
Guantes o manoplas10ParGUANTES NITRILO L 16647ME |GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO Nø 8 TALLA L $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640 $ 5.640
53102504
Guantes o manoplas40ParGUANTES NITRILO XL 16647XL |GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO Nø 10 TALLA XL $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
14121504
Papel para embalaje5RolloFILM ALUSA PLASTICO (30 METROS)99402 |PLASTIALUPLAS CLASSIC TRANS. 30 X 30 MT $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.465 $ 5.465
Total Neto $ 186.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.468
TOTAL OC $ 222.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.