Orden de Compra. Nº
2196-221-SE18
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VERONICA PONCE PROGRAMA ASEO AÑO 2018(ABRIL )ORDEN
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-221-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
VERONICA PONCE PROGRAMA ASEO AÑO 2018(ABRIL )ORDEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
54271,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VERONICA PONCE MIRANDA
Razón Social
VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T.
5.222.475-6
Sucursal
VERONICA PONCE MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
43
Unidad no definida
Paño spongee multiusos colores 20x 20 cm,
Paño spongee multiusos colores 20x 20 cm,
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.470
$ 12.470
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad no definida
TANAX LIQUIDA
TANAX LIQUIDA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.970
$ 11.970
12161902
Detergentes surfactantes
43
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)
Fco. limpiador en cream tipo cif, marca Sapolio
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.560
$ 39.560
14121504
Papel para embalaje
4
Unidad
FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION)
Rollo de film pvc 46 x 1400 mt. para alimentacion
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
30161710
Suelos laminados
68
Unidad
LIMPIADOR P/ PISOS TIPO POET (LIQUIDO)
Fco. limpia pisos 900 cc tipo poiett
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.320
$ 33.320
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL
Basurero plastico tapa pedal 12 lt. aprox.
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLA ROPA
Escobilla plastica para lavar ropa
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
47131816
Desodorantes
107
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )
Fco. desodorante ambiental spray 360 cc
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.230
$ 95.230
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON EN PAN 200 GRAMOS
Jabón con glicerina 200 gr.
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
53131608
Jabones
1
Unidad
JABON GLICERINA 90 GRS.
Jabón de glicerina 90 gr.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
Total Neto
$ 285.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.272
TOTAL OC
$ 339.912
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.